审计鉴证

(1) 常规审计:主要服务范围包括但不限于:1、验资审计;2、年报审计;3、净资产审计


(2) 其他专项审计:主要服务范围包括但不限于:

1、高新技术企业认定审计;2、科技小巨人补贴审计;3、企业亏损所得税汇算清缴鉴证;4、软件企业和软件产品双软申报审计;5、银行贷款及监管审计;6、破产、清算、歇业审计;7、财产损失税前扣除鉴证;8、技术先进企业认定审计;9、农业企业补贴审计;10、技术使用费审计;11、利润分配审计;12、科委研发资金审计;13、土地增值税清算审计;14、知产使用费审计;15、 竣工结算审计;16、建筑企业资质升级审计;17、盈利预测审计

 

(3)外资与跨国企业审计:

我们能够为外商独资企业、中外合资(合作)企业以及外国公司在华设立的子公司、分公司或办事处等机构,提供符合国际会计准则的年度财务报告审计服务,以及符合中国财务、税务、外汇管理需要的国内准则的年度财务报表审计、税务审计鉴证、外汇收支审计等服务,此外,我们能为外国企业驻华机构的公司,提供登记与注册、商业计划、信用调查、财务监控、内部审计、内部控制审计与评价等服务。

 

(4)经济责任审计:

经济责任审计是注册会计师接受国资委、企业或其他社会组织的委托,依据国家规定的程序、方法和要求,对企业负责人任职期间其所在企业资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及执行国家有关法律法规情况进行的监督和评价的活动。经济责任审计分为任中经济责任审计、离任经济责任审计。我们不仅可为各类企业领导人的任中和离任经济责任提供各类审计服务,在审计过程中还可出具有专业价值的管理建议书,为委托人进一步加强企业管理提供参考依据。

 

(5)内部控制审计:

内部控制审计是一种独立、客观的鉴证活动,旨在增加价值和改善组织的运营。中衡合伙人依托多年积累,研发了一整套成熟的内部控制评价体系规范,主要包括对公司层面、业务活动层面、信息系统层面的评价测试标准和缺陷评估规范等一系列专业技术标准。在审计过程中,我们不仅着眼于发现内控例外事项与评估内控缺陷,还致力于为您提供可行性整改建议和改进思路。迄今为止,已有多家大型企业集团接受了我们提供的内部控制审计服务。